Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11925 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01LT- FILTRO OLEO R$50,00, 04UN - OLEO 5W30 R$240,00, 01UN - LAMPADA H7 12V 55W R$50,00
Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 |
285.000,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01LT- FILTRO OLEO R$50,00, 04UN - OLEO 5W30 R$240,00, 01UN - LAMPADA H7 12V 55W R$50,00
Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 |
340,00 |
|
|
04/08/2023 |
LIQ NOTA 9361 |
|
340,00 |
|
28/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11925/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.