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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 11941 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 01.08.2023 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA. 86,22 86,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 01.08.2023 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA. 86,22
07/08/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 01.08.2023 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA. 86,22
09/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11941/2023 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 86,22
TOTAL 86,22 86,22 86,22
SALDO A PAGAR 0,00