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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11983 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LAUDOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, DUCATO VAN IWC-8584, DUCATO TCA IWC-8643, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 240,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 LAUDOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, DUCATO VAN IWC-8584, DUCATO TCA IWC-8643, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 1.680,00
07/08/2023 LIQ NOTA 69 1.680,00
24/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11983/2023 A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 109021 1.612,80
24/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11983/2023 67,20
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/08/2023 67,20 Lançada
TOTAL   67,20