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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12014 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 08.08.2023 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA PARA CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS IVY-5904 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 08.08.2023 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA PARA CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS IVY-5904 40,00
08/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 08.08.2023 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA PARA CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS IVY-5904 40,00
11/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12014/2023 LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00