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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12041 Data de lançamento: 09/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Serviços de Mão de obra 44,00 308,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO, SCANER RASTHER III, TROCA CABO ALAVANCA, TROCA MANGUEIRA SAIDA FILTRO AR, TROCA CUBO RODA TRASEIRO 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2023 Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO, SCANER RASTHER III, TROCA CABO ALAVANCA, TROCA MANGUEIRA SAIDA FILTRO AR, TROCA CUBO RODA TRASEIRO 358,48
09/08/2023 LIQ NOTA 9809 358,48
24/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12041/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 322,06
24/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12041/2023 36,42
TOTAL 358,48 358,48 358,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/08/2023 36,42 Lançada
TOTAL   36,42