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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12094 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NOS DIAS 03,04 AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE HABITAÇAO DA METODOLOGIA. 59,89 59,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NOS DIAS 03,04 AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE HABITAÇAO DA METODOLOGIA. 59,89
10/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NOS DIAS 03,04 AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE HABITAÇAO DA METODOLOGIA. 59,89
15/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12094/2023 LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA - 86621 59,89
TOTAL 59,89 59,89 59,89
SALDO A PAGAR 0,00