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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12113 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG - CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG Finalidade: EMEI CECI CAPUANI 15,94 63,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG - CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG Finalidade: EMEI CECI CAPUANI 63,76
11/08/2023 LIQ NOTA 14403 63,76
22/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12113/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 63,76
TOTAL 63,76 63,76 63,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.