Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12115 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: CEMACA |
435,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: CEMACA |
435,00 |
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11/08/2023 |
LIQ NOTA3442 |
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435,00 |
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23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12115/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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433,96 |
23/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12115/2023 |
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1,04 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
23/08/2023 |
1,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,04 |
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