Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12117 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13
Finalidade: SEC. OBRAS |
124,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13
Finalidade: SEC. OBRAS |
124,00 |
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11/08/2023 |
LIQ NOTA 3445 |
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124,00 |
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23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12117/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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123,70 |
23/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12117/2023 |
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0,30 |
TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
23/08/2023 |
0,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,30 |
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