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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12197 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 11.08.203 PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL VIA TERCEIRIZAÇÃO,JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DO RS 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 11.08.203 PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL VIA TERCEIRIZAÇÃO,JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DO RS 40,00
15/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 11.08.203 PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL VIA TERCEIRIZAÇÃO,JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DO RS 40,00
21/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12197/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - 91169 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00