Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
Número do empenho: | 12221 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
0.00 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 09UN - OLEO 15W40 R$576,00, 01LT - FILTRO OLEO R$100,00, 01UN - FILTRO COMBUSTIVEL R$98,00, 01UN - ARRUELA VEDAÇÃO R$20,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 285.000,00 | 864,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/08/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 09UN - OLEO 15W40 R$576,00, 01LT - FILTRO OLEO R$100,00, 01UN - FILTRO COMBUSTIVEL R$98,00, 01UN - ARRUELA VEDAÇÃO R$20,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 864,00 | ||
15/08/2023 | LIQ NOTA 9394 | 864,00 | ||
29/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12221/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 864,00 | ||
TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |