Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12225 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01LT- FILTRO OLEO R$135,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00, 12LT- OLEO 5W40 R$684,00
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
285.000,00 |
889,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2023 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01LT- FILTRO OLEO R$135,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00, 12LT- OLEO 5W40 R$684,00
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
889,00 |
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15/08/2023 |
LIQ NOTA 9395 |
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889,00 |
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29/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12225/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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889,00 |
TOTAL |
889,00 |
889,00 |
889,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.