Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12233 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS |
204,00 |
10.200,00 |
30.00 |
OLEO SAE 10W30 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 10W30 BALDE COM 20 LITROS |
250,00 |
7.500,00 |
10.00 |
OLEO SAE 90 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 90 BALDE COM 20 LITROS |
270,00 |
2.700,00 |
10.00 |
OLEO ATF BALDE COM 20 LITROS - OLEO ATF BALDE COM 20 LITROS
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
249,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2023 |
OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS OLEO SAE 10W30 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 10W30 BALDE COM 20 LITROS OLEO SAE 90 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 90 BALDE COM 20 LITROS OLEO ATF BALDE COM 20 LITROS - OLEO ATF BALDE COM 20 LITROS
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
22.890,00 |
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30/08/2023 |
PAULO TIGGENMANN - SEC. DE OBRAS |
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15.390,00 |
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05/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12233/2023 - REF. AGOSTO/2023
MACKER TRANSPORTES - 108378
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15.205,32 |
05/09/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12233/2023 |
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184,68 |
03/10/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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7.500,00 |
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19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12233/2023 - REF. OUTUBRO/2023
MACKER TRANSPORTES - 108378
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7.410,00 |
19/10/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12233/2023 |
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90,00 |
TOTAL |
22.890,00 |
22.890,00 |
22.890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/09/2023 |
184,68 |
2696/2023 |
Lançada |
IRRF - LIVRE |
19/10/2023 |
90,00 |
3149/2023 |
Lançada |
TOTAL |
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274,68 |
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