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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12241 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro 286,00 2.860,00
4.00 Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro 257,00 1.028,00
10.00 Pneus novos 245/70/16 índice 111 T ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos 245/70/16 índice 111 T ou superior - com selo do inmetro Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 526,00 5.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro Pneus novos 245/70/16 índice 111 T ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos 245/70/16 índice 111 T ou superior - com selo do inmetro Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 9.148,00
31/08/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 9.148,00
05/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12241/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 9.148,00
TOTAL 9.148,00 9.148,00 9.148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.