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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12279 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM CIDADE EMPREENDEDOR 69,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM CIDADE EMPREENDEDOR 69,80
17/08/2023 DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM CIDADE EMPREENDEDOR 69,80
18/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12279/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 69,80
TOTAL 69,80 69,80 69,80
SALDO A PAGAR 0,00