Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12510 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
659.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) |
4,65 |
3.064,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) |
3.064,35 |
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21/08/2023 |
LIQ NOTA 049.144 |
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3.064,35 |
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25/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12510/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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3.064,35 |
TOTAL |
3.064,35 |
3.064,35 |
3.064,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.