O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12554 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . 55,92 1.006,56
3.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904: SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E MOLAS TRASEIRAS, TROCA DE LONAS DE FREIOS, TAMBOR ROLAMENTOS, TROCA DE AMORTECEDORES E TORNO VOLANTE MOTOR 125,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904: SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E MOLAS TRASEIRAS, TROCA DE LONAS DE FREIOS, TAMBOR ROLAMENTOS, TROCA DE AMORTECEDORES E TORNO VOLANTE MOTOR 1.381,56
22/08/2023 LIQ NOTA014.389 1.381,56
05/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12554/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.151,18
05/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12554/2023 230,38
TOTAL 1.381,56 1.381,56 1.381,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/09/2023 230,38 Lançada
TOTAL   230,38