Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12566 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato |
530,00 |
530,00 |
2.00 |
Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato |
420,00 |
840,00 |
2.00 |
Pivo Ducato JE5789 ducato - Pivo Ducato JE5789 ducato |
279,00 |
558,00 |
2.00 |
Terminal Suspensao Dianteira ducato - Terminal Suspensao Dianteira ducato |
190,00 |
380,00 |
1.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato
Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2023 |
Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato Pivo Ducato JE5789 ducato - Pivo Ducato JE5789 ducato Terminal Suspensao Dianteira ducato - Terminal Suspensao Dianteira ducato Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato
Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
2.738,00 |
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22/08/2023 |
LIQ NOTA 020.785 |
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2.738,00 |
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31/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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2.738,00 |
TOTAL |
2.738,00 |
2.738,00 |
2.738,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.