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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12871 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 1.296,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 1.296,72
25/08/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2023 1.296,72
29/08/2023 Pagamento de Empenho 12871/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 1.296,72
TOTAL 1.296,72 1.296,72 1.296,72
SALDO A PAGAR 0,00