Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13155 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCAR OLEO E FILTRO |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2023 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCAR OLEO E FILTRO |
88,00 |
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25/08/2023 |
LIQ NOTAN9866 |
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88,00 |
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05/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13155/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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85,20 |
05/09/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13155/2023 |
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2,80 |
TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
05/09/2023 |
2,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,80 |
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