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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13155 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Serviços de Mão de obra Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCAR OLEO E FILTRO 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 Serviços de Mão de obra Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCAR OLEO E FILTRO 88,00
25/08/2023 LIQ NOTAN9866 88,00
05/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13155/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 85,20
05/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13155/2023 2,80
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/09/2023 2,80 Lançada
TOTAL   2,80