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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13159 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 12LT - OLEO 5W40 R$684,00, 01UN - LAMPADA H7 12V 55W R$50,00, 01UN - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE R$88,00 Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03 285.000,00 822,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 12LT - OLEO 5W40 R$684,00, 01UN - LAMPADA H7 12V 55W R$50,00, 01UN - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE R$88,00 Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03 822,00
25/08/2023 LIQ NOTA 9431 822,00
04/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13159/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 822,00
TOTAL 822,00 822,00 822,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.