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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13224 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 727,50 727,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 727,50
25/08/2023 1~5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 727,50
29/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13224/2023 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 727,50
TOTAL 727,50 727,50 727,50
SALDO A PAGAR 0,00