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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13227 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 METAMUCIL 30 SACHES 60,60 60,60
1.00 SIMBIOFLORA 30 SACHES 225,80 225,80
1.00 NAPROXENO 550MG - NAPROXENO 550MG 31,40 31,40
1.00 DIPIRONA 1G Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE VALTAIR ALMEIDA CPF Nº 604.610.550-15 18,70 18,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 METAMUCIL 30 SACHES SIMBIOFLORA 30 SACHES NAPROXENO 550MG - NAPROXENO 550MG DIPIRONA 1G Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE VALTAIR ALMEIDA CPF Nº 604.610.550-15 336,50
11/09/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 336,50
12/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13227/2023 AGD FARMACIA LTDA - 3492 336,50
TOTAL 336,50 336,50 336,50
SALDO A PAGAR 0,00