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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13329 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO 460,00 920,00
48.00 Valor do km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO 8,19 393,12
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ 460,00 920,00
64.00 Valor do km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ 6,77 433,28
2.00 Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - GRUPO TERCEIRA IDADE ESPERANÇA 460,00 920,00
80.00 Valor km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE ESPERANÇA Finalidade: TRANSPORTE PARA GRUPOS DE TERCEIRA IDADE 5,92 473,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 Valor da taxa base de mobilização por viagem - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO Valor do km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO Valor da taxa base de mobilização por viagem - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ Valor do km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - GRUPO TERCEIRA IDADE ESPERANÇA Valor km rodado - GRUPO TERCEIRA IDADE ESPERANÇA Finalidade: TRANSPORTE PARA GRUPOS DE TERCEIRA IDADE 4.060,00
11/09/2023 LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 4.060,00
13/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13329/2023 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 3.848,88
13/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13329/2023 211,12
TOTAL 4.060,00 4.060,00 4.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/09/2023 211,12 Lançada
TOTAL   211,12