Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13447 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare - Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare |
410,00 |
410,00 |
2.00 |
Amortecedor Dianteiro 54454 volare - Amortecedor Dianteiro 54454 volare |
350,00 |
700,00 |
2.00 |
Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare - Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare
Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 |
865,00 |
1.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2023 |
Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare - Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare Amortecedor Dianteiro 54454 volare - Amortecedor Dianteiro 54454 volare Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare - Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare
Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 |
2.840,00 |
|
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31/08/2023 |
LIQ NOTA 020.849 |
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2.840,00 |
|
26/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13447/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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2.840,00 |
TOTAL |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.