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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13447 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare - Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare 410,00 410,00
2.00 Amortecedor Dianteiro 54454 volare - Amortecedor Dianteiro 54454 volare 350,00 700,00
2.00 Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare - Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 865,00 1.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare - Lona de Freio Dianteira 6026005083000 volare Amortecedor Dianteiro 54454 volare - Amortecedor Dianteiro 54454 volare Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare - Tambor de Freio Dianteiro DPS49869 volare Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 2.840,00
31/08/2023 LIQ NOTA 020.849 2.840,00
26/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13447/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 2.840,00
TOTAL 2.840,00 2.840,00 2.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.