Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Finalidade: SEC. SAÚDE: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM |
36.747,70 |
|
|
| 03/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
6.000,00 |
|
| 03/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
127,07 |
|
| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2023 - REF. OUTUBRO/2023
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
6.127,07 |
| 31/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
7.013,11 |
|
| 31/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.397,03 |
|
| 09/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
11.410,14 |
| 21/11/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
406,00 |
|
| 04/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
406,00 |
| 06/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.463,44 |
|
| 06/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.496,72 |
|
| 11/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
8.960,16 |
| 14/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
92,45 |
|
| 14/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
28,00 |
|
| 18/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
|
|
120,45 |
| 19/12/2023 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº2119/2023 |
-9.723,88 |
|
|
| TOTAL |
27.023,82 |
27.023,82 |
27.023,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |