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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13557 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ISOFORT SUPLEMENTO EM PÓ 450G - ISOFORT SUPLEMENTO EM PÓ 450G 152,00 304,00
6.00 SERINGA 60ML (PARA ALIMENTAÇÃO) - SERINGA 60ML (PARA ALIMENTAÇÃO) Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE THE DIOGO WILMS GALVAN, PROCESSO Nº 049/5.16.00000191-5 7,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 ISOFORT SUPLEMENTO EM PÓ 450G - ISOFORT SUPLEMENTO EM PÓ 450G SERINGA 60ML (PARA ALIMENTAÇÃO) - SERINGA 60ML (PARA ALIMENTAÇÃO) Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE THE DIOGO WILMS GALVAN, PROCESSO Nº 049/5.16.00000191-5 346,00
13/09/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 346,00
18/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13557/2023 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 346,00
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00