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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13692 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇO DE REPARO PISTÃO HIDRAULICO - CAMINHÃO CARGO INE 2702 Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE 2702 125,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇO DE REPARO PISTÃO HIDRAULICO - CAMINHÃO CARGO INE 2702 Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE 2702 750,00
06/09/2023 LIQ NOTA 014.461 750,00
11/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13692/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 701,18
11/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13692/2023 48,82
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/10/2023 48,82 Lançada
TOTAL   48,82