Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13753 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
715.85 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762, RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 2018 (obras), ROÇADEIRAS, SOPRADOR |
5,35 |
3.829,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762, RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 2018 (obras), ROÇADEIRAS, SOPRADOR |
3.829,81 |
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06/09/2023 |
LIQ NOTA 049.672 |
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3.829,81 |
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22/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13753/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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3.829,81 |
TOTAL |
3.829,81 |
3.829,81 |
3.829,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.