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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13786 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. - CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. 4,70 9,40
4.00 CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. - CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. 23,33 93,32
1.00 Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE: ENCONTRO PROGRAMA GERAÇÃO CONSCIENTE 17,60 17,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. - CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. - CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE: ENCONTRO PROGRAMA GERAÇÃO CONSCIENTE 120,32
27/10/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 120,32
09/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13786/2023 D TROMBETA EPP - 83901 120,32
TOTAL 120,32 120,32 120,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.