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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13795 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 04LT - OLEO 20W50 R$128,00, 01UN - FILTRO OLEO R$30,00, 01UN - COXIM CAIXA R$115,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO L.E R$120,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO) 285.000,00 393,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 04LT - OLEO 20W50 R$128,00, 01UN - FILTRO OLEO R$30,00, 01UN - COXIM CAIXA R$115,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO L.E R$120,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO) 393,00
08/09/2023 LIQ NOTA 9506 393,00
25/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13795/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 393,00
TOTAL 393,00 393,00 393,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.