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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13799 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE DISCOS E PASTILHA, TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DE HIDROVACUO E CILINDRO DO FREIO Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras 44,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE DISCOS E PASTILHA, TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DE HIDROVACUO E CILINDRO DO FREIO Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras 616,00
08/09/2023 LIQ NOTA 9943 616,00
22/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13799/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 567,73
22/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13799/2023 48,27
TOTAL 616,00 616,00 616,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 22/09/2023 48,27 Lançada
TOTAL   48,27