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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13892 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, PACOTE NA COR VERMELHA E BRANCA, DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, PERMITE MELHOR DESLIZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA, GARANTE EXCELENTE PERFORMANCE EM EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DE ALTA VELOCIDADE, COM 99% DE NÃO ATOLAMENTO DAS FOLHAS, CONFIANÇA DE NÃO ALIMENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOLHAS NA IMPRESSORAS. Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO 26,50 212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, PACOTE NA COR VERMELHA E BRANCA, DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, PERMITE MELHOR DESLIZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA, GARANTE EXCELENTE PERFORMANCE EM EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DE ALTA VELOCIDADE, COM 99% DE NÃO ATOLAMENTO DAS FOLHAS, CONFIANÇA DE NÃO ALIMENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOLHAS NA IMPRESSORAS. Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO 212,00
29/09/2023 RENATO DALL ´AGNOL - SEC.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 212,00
04/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13892/2023 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 212,00
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.