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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13899 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2023 BUSCAR VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IPN-3781 DOADO PARA O MUNICÍPIO. 83,20 83,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2023 BUSCAR VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IPN-3781 DOADO PARA O MUNICÍPIO. 83,20
13/09/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2023 BUSCAR VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IPN-3781 DOADO PARA O MUNICÍPIO. 83,20
19/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13899/2023 ALEX SANDRO TUR - 90186 83,20
TOTAL 83,20 83,20 83,20
SALDO A PAGAR 0,00