O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 13919 Data de lançamento: 14/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - Bairro São Francisco de Paula - CONVÊNIO N.º 924818/2021
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Adminiatrativo Nº 80/2023 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação na zona urbana do município, TRECHO DA RUA DOIS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, conforme contrato de Repasse nº 924818/2021/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma 38.428,00 38.428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2023 Contrato Adminiatrativo Nº 80/2023 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação na zona urbana do município, TRECHO DA RUA DOIS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, conforme contrato de Repasse nº 924818/2021/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma 38.428,00
23/04/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 38.428,00
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13919/2023 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 38.428,00
TOTAL 38.428,00 38.428,00 38.428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.