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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CD CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13950 Data de lançamento: 15/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO LINHA VILINHA - CONTRATO DE REPASSE N.º 914141/2021
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 I Termo de apostilamento ao Contrato administrativo nº 101/2023 para contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 353.350,00 353.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2023 I Termo de apostilamento ao Contrato administrativo nº 101/2023 para contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 353.350,00
13/05/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 5.000,25
13/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 622,58
13/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 194,33
20/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. MAIO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 4.183,34
24/05/2024 JOAO MANOEL BALESTRIN - ENGENEHIRO CIVIL 131.910,22
24/05/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 71.864,96
24/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 1.330,11
24/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 414,19
24/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 1.330,11
24/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 414,19
24/05/2024 Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 13950/2023 -1.330,11
24/05/2024 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 13950/2023 -414,19
24/05/2024 LIQUIDADO A MAIOR -58.300,96
24/05/2024 AJUSTES DE RETENÇÃO -73.609,26
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. MAIO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 70.120,66
11/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JUNHO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 0,00
11/06/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 1.330,11
11/06/2024 Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 13950/2023 -1.330,11
28/06/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGNEHIRO CIVIL 84.980,01
28/06/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 7.886,46
28/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 2.566,54
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JUNHO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 74.527,01
24/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO MANOEL BALESTRIN ENGENHEIRO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 30.616,20
29/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 53/ PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JULHO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 27.770,54
29/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 753,75
29/07/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 2.091,91
23/08/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 36.087,87
23/08/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 3.993,01
23/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 1.624,72
27/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. AGOSTO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 30.470,14
29/10/2024 JOÃO MAONOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 39.556,28
29/10/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 627,23
29/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA 267,27
30/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. OUTUBRO/2024 CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 38.661,78
TOTAL 353.350,00 268.105,57 268.105,57
SALDO A PAGAR 85.244,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 13/05/2024 622,58 Lançada
ISS FORNECEDORES 13/05/2024 194,33 Lançada
INSS - LIVRE 24/05/2024 1.330,11 Lançada
ISS FORNECEDORES 24/05/2024 414,19 Lançada
INSS - LIVRE 24/05/2024 1.330,11 Lançada
ISS FORNECEDORES 24/05/2024 414,19 Lançada
INSS - LIVRE 11/06/2024 1.330,11 1832/2024 Lançada
INSS - LIVRE 28/06/2024 7.886,46 Lançada
ISS FORNECEDORES 28/06/2024 2.566,54 Lançada
ISS FORNECEDORES 29/07/2024 753,75 2372/2024 Lançada
INSS - LIVRE 29/07/2024 2.091,91 2372/2024 Lançada
INSS - LIVRE 23/08/2024 3.993,01 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/08/2024 1.624,72 Lançada
INSS - LIVRE 29/10/2024 627,23 Lançada
ISS FORNECEDORES 29/10/2024 267,27 Lançada
TOTAL   25.446,51