Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2023 |
I Termo de apostilamento ao Contrato administrativo nº 101/2023 para contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos |
353.350,00 |
|
|
13/05/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
|
5.000,25 |
|
13/05/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
622,58 |
13/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
194,33 |
20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. MAIO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934
|
|
|
4.183,34 |
24/05/2024 |
JOAO MANOEL BALESTRIN - ENGENEHIRO CIVIL |
|
131.910,22 |
|
24/05/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
|
71.864,96 |
|
24/05/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
1.330,11 |
24/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
414,19 |
24/05/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
1.330,11 |
24/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
414,19 |
24/05/2024 |
Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 13950/2023 |
|
|
-1.330,11 |
24/05/2024 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 13950/2023 |
|
|
-414,19 |
24/05/2024 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-58.300,96 |
|
24/05/2024 |
AJUSTES DE RETENÇÃO |
|
-73.609,26 |
|
29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. MAIO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934
|
|
|
70.120,66 |
11/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JUNHO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934
|
|
|
0,00 |
11/06/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 |
|
|
1.330,11 |
11/06/2024 |
Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 13950/2023 |
|
|
-1.330,11 |
28/06/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGNEHIRO CIVIL |
|
84.980,01 |
|
28/06/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
7.886,46 |
28/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
2.566,54 |
04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JUNHO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934
|
|
|
74.527,01 |
24/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO MANOEL BALESTRIN ENGENHEIRO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |
|
30.616,20 |
|
29/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 53/
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. JULHO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 |
|
|
27.770,54 |
29/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 |
|
|
753,75 |
29/07/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13950/2023 |
|
|
2.091,91 |
23/08/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
|
36.087,87 |
|
23/08/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
3.993,01 |
23/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
1.624,72 |
27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. AGOSTO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934 |
|
|
30.470,14 |
29/10/2024 |
JOÃO MAONOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
|
39.556,28 |
|
29/10/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
627,23 |
29/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13950/2023, 110934 - CD CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
267,27 |
30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2023 - REF. OUTUBRO/2024
CD CONSTRUÇÕES LTDA - 110934
|
|
|
38.661,78 |
TOTAL |
353.350,00 |
268.105,57 |
268.105,57 |
SALDO A PAGAR |
85.244,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.