Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14165 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bucha Estabilizador Dianteiro 508183 ducato - Bucha Estabilizador Dianteiro 508183 ducato |
89,00 |
178,00 |
2.00 |
Terminal de Direção 335172 ducato - Terminal de Direção 335172 ducato |
190,00 |
380,00 |
2.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato |
430,00 |
860,00 |
1.00 |
Homocinetica JHC03120 ducato - Homocinetica JHC03120 ducato |
630,00 |
630,00 |
1.00 |
Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato - Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato |
315,00 |
315,00 |
1.00 |
Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato - Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato
Finalidade: DUCATO TCA IWC-8643 |
389,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
Bucha Estabilizador Dianteiro 508183 ducato - Bucha Estabilizador Dianteiro 508183 ducato Terminal de Direção 335172 ducato - Terminal de Direção 335172 ducato Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato - Rolamento Cubo Dianteiro SKFBTH1011CC ducato Homocinetica JHC03120 ducato - Homocinetica JHC03120 ducato Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato - Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato - Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato
Finalidade: DUCATO TCA IWC-8643 |
2.752,00 |
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22/09/2023 |
LIQ NOTA 020.947 |
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2.752,00 |
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17/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14165/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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2.752,00 |
TOTAL |
2.752,00 |
2.752,00 |
2.752,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.