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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 14196 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 NO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO DA REDE BEM CUIDAR 582,00 582,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 NO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO DA REDE BEM CUIDAR 582,00
22/09/2023 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2023 NO SEMINÁRIO DE ENTREGA DO SELO OURO DA REDE BEM CUIDAR 582,00
25/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14196/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - 91169 582,00
TOTAL 582,00 582,00 582,00
SALDO A PAGAR 0,00