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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - FECHADURA SUPERIOR R$203,00, BATENTE SUPERIOR R$89,30, BATENTE INFERIOR R$107,80, BATENTE FECHADURA Finalidade: SEC. SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636 88.000,00 475,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - FECHADURA SUPERIOR R$203,00, BATENTE SUPERIOR R$89,30, BATENTE INFERIOR R$107,80, BATENTE FECHADURA Finalidade: SEC. SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636 475,10
30/01/2023 LIQ NOTA 2367 475,10
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 475,10
TOTAL 475,10 475,10 475,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.