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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14270 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45 Finalidade: EMEI SOFIA PICH 435,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45 Finalidade: EMEI SOFIA PICH 435,00
22/09/2023 çLIQ NOTA 3544 435,00
17/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14270/2023 34 GÁS LTDA EPP - 98052 433,96
17/10/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14270/2023 1,04
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 17/10/2023 1,04 Lançada
TOTAL   1,04