Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14310 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
863.00 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. OBRAS: MOTONIVELADORA XCMG 2022, CAMINHÃO CARGA IVA9843, CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904, CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 |
5,76 |
4.970,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. OBRAS: MOTONIVELADORA XCMG 2022, CAMINHÃO CARGA IVA9843, CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904, CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 |
4.970,88 |
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22/09/2023 |
LIQ NOTA 001.531 |
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4.970,88 |
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13/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14310/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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4.958,95 |
13/10/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14310/2023 |
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11,93 |
TOTAL |
4.970,88 |
4.970,88 |
4.970,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
13/10/2023 |
11,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,93 |
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