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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14615 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 3.877,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 3.877,04
25/09/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 09/2023 3.877,04
27/09/2023 Pagamento de Empenho 14615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 352 3.877,04
TOTAL 3.877,04 3.877,04 3.877,04
SALDO A PAGAR 0,00