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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14714 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem 460,00 920,00
144.00 Valor km rodado - Valor km rodado 4,67 672,48
2.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem 460,00 920,00
48.00 Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE: UM NOVO JEITO DE VIVER E AMIGOS PARA SEMPRE - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023 8,45 405,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE: UM NOVO JEITO DE VIVER E AMIGOS PARA SEMPRE - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023 2.918,08
29/09/2023 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2.918,08
04/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14714/2023 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 2.859,43
04/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14714/2023 58,65
TOTAL 2.918,08 2.918,08 2.918,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/10/2023 58,65 Lançada
TOTAL   58,65