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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14784 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2023 PARTICIPAR SEMINÁRIO SELO OURO,UNIDADE DE SAÚDE,DAER,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2023 PARTICIPAR SEMINÁRIO SELO OURO,UNIDADE DE SAÚDE,DAER,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 250,00
26/09/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2023 PARTICIPAR SEMINÁRIO SELO OURO,UNIDADE DE SAÚDE,DAER,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 250,00
29/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14784/2023 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00