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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14870 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JONH ONGMAN MES 09/2023 528,53 528,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JONH ONGMAN MES 09/2023 528,53
28/09/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JONH ONGMAN MES 09/2023 528,53
10/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14870/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 522,19
10/10/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14870/2023 6,34
TOTAL 528,53 528,53 528,53
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 10/10/2023 6,34 Lançada
TOTAL   6,34