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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14926 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ART No 12803674. 96,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ART No 12803674. 96,62
29/09/2023 DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ART No 12803674. 96,62
04/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14926/2023 CREA-RS - 528 96,62
TOTAL 96,62 96,62 96,62
SALDO A PAGAR 0,00