Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
31/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses).
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
285.000,00 |
3.197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2023 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses).
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
3.197,00 |
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31/01/2023 |
LIQ NOTA 8589 |
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3.197,00 |
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10/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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3.197,00 |
TOTAL |
3.197,00 |
3.197,00 |
3.197,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.