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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 12:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15127 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
152.00 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses 48,73 7.406,96
720.00 Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 24,39 17.560,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 24.967,76
04/10/2023 LIQUIDADO CONFORME 246/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 24.967,76
09/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15127/2023 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 23.597,03
09/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15127/2023 1.370,73
TOTAL 24.967,76 24.967,76 24.967,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/10/2023 1.370,73 Lançada
TOTAL   1.370,73