Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15156 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
55 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ENSURE 400G - ENSURE 400G |
71,48 |
7.148,00 |
150.00 |
LEITE EM PÓ 400G - LEITE EM PÓ 400G
Finalidade: SEC. SAÚDE: DESTINADOS Á FARMACIA ESPECIALIZADA |
26,02 |
3.903,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2023 |
ENSURE 400G - ENSURE 400G LEITE EM PÓ 400G - LEITE EM PÓ 400G
Finalidade: SEC. SAÚDE: DESTINADOS Á FARMACIA ESPECIALIZADA |
11.051,00 |
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20/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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11.051,00 |
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26/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15156/2023
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
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10.918,39 |
26/10/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15156/2023 |
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132,61 |
TOTAL |
11.051,00 |
11.051,00 |
11.051,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/10/2023 |
132,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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132,61 |
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