Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15325 |
Data de lançamento: |
09/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto
Finalidade: UPA |
110,66 |
1.106,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2023 |
Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto
Finalidade: UPA |
1.106,60 |
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12/12/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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1.106,60 |
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14/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15325/2023
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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1.106,60 |
TOTAL |
1.106,60 |
1.106,60 |
1.106,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.